Palermo ( Huila – Colombia )

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO I SEMESTRE 2020 ESE SAN FRANCISCO DE ASIS

Dando cumplimiento del artículo 14 de la Ley 87 de 1993 modificado por el artículo
156 del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, se presenta informe de evaluación
independiente del estado del sistema de control interno. 

31 De Julio De 2020


INFORME AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE 2020 ESE SAN FRANCISCO DE ASIS

La Oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital Municipal San Francisco de Asís, dando cumplimiento al Decreto 1737 de 1998 y el Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, rinde el
presente informe de Austeridad en el gasto público al ejecutivo municipal correspondiente
al primer trimestre del 2020. 

14 De Mayo De 2020


INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Destinatarios : Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores; 
                           entes de vigilancia y control, y comunidad en general.

Responsable Emisión : Wilson Andrade González, Asesor oficina de control Interno 
CUATRIMESTRE: 12 JULIO-11 NOVIEMBRE DE 2017 FECHA DE ELABORACIÓN: NOVIEMBRE DE 2017

10 De Octubre De 2017


 

INFORMES PLANES DE MEJORAMIENTO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS PALERMO-HUILA

Seguimiento Plan de Mejoramiento : EPS Asmet Salud , Auditoria Atención Urgencias,Procuraduría,Secretaría Salud Dptal (H) ,Secretaría Salud Mpal -Palermo ,EPS Comfamiliar del Huila , EPS Comfamiliar del Huila.

Destinatarios : Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores;
                           entes de vigilancia y control, y comunidad en general.

Responsable Emisión : Wilson Andrade González, Asesor oficina de control Interno

10 De Octubre De 2017


 

INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Destinatarios : Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores;
                           entes de vigilancia y control, y comunidad en general.

Responsable Emisión : Wilson Andrade González, Asesor oficina de control Interno
CUATRIMESTRE: 12MAR–11JUL DE 2017 FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2017

17 De Agosto De 2017


 

INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO – ATENCIÓN DE LAS PQRS

Destinatarios : Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, comunidad en general, proveedores;entes de  vigilancia y control.
Responsable Emisión : Wilson Andrade González, Asesor oficina de control Interno 
I Semestre de 2017 DE 2017 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio de 2017

25 De Agosto De 2017


 

INFORME SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Destinatarios : Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, entes de vigilancia y control, proveedores, y comunidad en                              general.
Responsable Emisión : Wilson Andrade González, Asesor oficina de control Interno 
I Semestre de 2017 DE 2017 FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2017

25 De Agosto De 2017


 

INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO – VIGENCIA 2016

Destinatarios : Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, entes de vigilancia y control, proveedores, y comunidad en                              general.
Responsable Emisión : Wilson Andrade González, Asesor oficina de control Interno 
VIGENCIA 2016 - FECHA DE ELABORACIÓN: Febrero de 2017

25 De Agosto De 2017