PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2020
PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2020
22 de Mayo de 2020
INFORME IV TRIMESTRE AUSTERIDAD AL GASTO
INFORME DEL IV TRIMESTRE DE 2020 CORRESPONDIENTE AUSTERIDAD AL GASTO PUBLICO.
31 de Enero de 2021
INFORME DERECHOS DE AUTOR
INFORME CIRCULAR 017 DE 2011 SOBRE DERECHOS DE AUTOR EN LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE PALERMO.
SOPORTES EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL SEGUIMIENTO DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
SOPORTES EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL SEGUIMIENTO DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2021
La Oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital Municipal San Francisco de Asís, dando cumplimiento al Decreto 1737 de 1998 y el Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, rinde el
presente informe de Austeridad en el gasto público al ejecutivo municipal correspondiente
al año 2021.
31 de Enero de 2021
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO II SEMESTRE 2020 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020
Dando cumplimiento del artículo 14 de la Ley 87 de 1993 modificado por el artículo
156 del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, se presenta informe de
evaluación independiente del estado del sistema de control interno.
31 de Enero de 2021
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO I SEMESTRE 2020 ESE SAN FRANCISCO DE ASIS
Dando cumplimiento del artículo 14 de la Ley 87 de 1993 modificado por el artículo
156 del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, se presenta informe de evaluación
independiente del estado del sistema de control interno.
31 De Julio De 2020
INFORME AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE 2020 ESE SAN FRANCISCO DE ASIS
La Oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital Municipal San Francisco de Asís, dando cumplimiento al Decreto 1737 de 1998 y el Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, rinde el
presente informe de Austeridad en el gasto público al ejecutivo municipal correspondiente
al primer trimestre del 2020.
14 De Mayo De 2020
INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Destinatarios : Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores;
entes de vigilancia y control, y comunidad en general.
Responsable Emisión : Wilson Andrade González, Asesor oficina de control Interno
CUATRIMESTRE: 12 JULIO-11 NOVIEMBRE DE 2017 FECHA DE ELABORACIÓN: NOVIEMBRE DE 2017
10 De Octubre De 2017
INFORMES PLANES DE MEJORAMIENTO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS PALERMO-HUILA
Seguimiento Plan de Mejoramiento : EPS Asmet Salud , Auditoria Atención Urgencias,Procuraduría,Secretaría Salud Dptal (H) ,Secretaría Salud Mpal -Palermo ,EPS Comfamiliar del Huila , EPS Comfamiliar del Huila.
Destinatarios : Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores;
entes de vigilancia y control, y comunidad en general.
Responsable Emisión : Wilson Andrade González, Asesor oficina de control Interno
10 De Octubre De 2017
INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011
Destinatarios : Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores;
entes de vigilancia y control, y comunidad en general.
Responsable Emisión : Wilson Andrade González, Asesor oficina de control Interno
CUATRIMESTRE: 12MAR–11JUL DE 2017 FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2017
17 De Agosto De 2017
INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO – ATENCIÓN DE LAS PQRS
Destinatarios : Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, comunidad en general, proveedores;entes de vigilancia y control.
Responsable Emisión : Wilson Andrade González, Asesor oficina de control Interno
I Semestre de 2017 DE 2017 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio de 2017
25 De Agosto De 2017
INFORME SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO
Destinatarios : Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, entes de vigilancia y control, proveedores, y comunidad en general.
Responsable Emisión : Wilson Andrade González, Asesor oficina de control Interno
I Semestre de 2017 DE 2017 FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2017
25 De Agosto De 2017
INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO – VIGENCIA 2016
Destinatarios : Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, entes de vigilancia y control, proveedores, y comunidad en general.
Responsable Emisión : Wilson Andrade González, Asesor oficina de control Interno
VIGENCIA 2016 - FECHA DE ELABORACIÓN: Febrero de 2017
25 De Agosto De 2017